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經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告
在不斷進(jìn)步的時代,接觸并使用報告的人越來越多,不同種類的報告具有不同的用途。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編為大家收集的經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告1
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財務(wù)上,嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
二、實際運(yùn)行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補(bǔ)助;村衛(wèi)生站補(bǔ)助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費(fèi)2.8萬元;差旅接待生活費(fèi)用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0.6萬元;各類耗材印刷打印費(fèi)1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2.6萬元;合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項目實施費(fèi)用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實際運(yùn)營費(fèi)用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的.特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費(fèi),我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加20xx年度財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!
經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告2
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財務(wù)上,嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報告如下:
一、基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
二、實際運(yùn)行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補(bǔ)助;村衛(wèi)生站補(bǔ)助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費(fèi)2.8萬元;差旅接待生活費(fèi)用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0.6萬元;各類耗材印刷打印費(fèi)1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2.6萬元;合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項目實施費(fèi)用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實際運(yùn)營費(fèi)用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的.特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費(fèi),我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!
經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告3
根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費(fèi)20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計,縣總財務(wù)部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況及審計評價
1、財務(wù)收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費(fèi)收入25.61萬元,上級補(bǔ)助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費(fèi).24萬元,工會業(yè)務(wù)費(fèi)9.xx萬元,職工活動費(fèi)支出2.02萬元,補(bǔ)助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當(dāng)年經(jīng)費(fèi)節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余1萬元。
2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費(fèi)的收交力度,使工會經(jīng)費(fèi)有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運(yùn)行。賬務(wù)部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準(zhǔn)確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。
二、審計發(fā)現(xiàn)的問題
1、20xx年總支出比預(yù)算減少5萬元,各項支出與預(yù)算相
比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預(yù)算對各項支出進(jìn)行了很好的控制,但還應(yīng)進(jìn)一步下壓預(yù)算,嚴(yán)控支出。
2、補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)偏少,20xx年補(bǔ)助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預(yù)算減少2萬元。
三、對有關(guān)問題的整改意見及建議
1、各項支出的說明還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化,對一些大的支出項目是如何使用的,應(yīng)有更具體的說明。
2、預(yù)算應(yīng)堅持工會經(jīng)費(fèi)服務(wù)職工群眾的.方針,建議對各項行政開支進(jìn)行更大幅度的壓縮,提高職工活動費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)以及對下補(bǔ)助的比例。對基層工會的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和救濟(jì)慰問等力度應(yīng)進(jìn)一步加大。
3、縣總還需進(jìn)一步增加收入,嚴(yán)控支出。
經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作報告4
各位領(lǐng)導(dǎo):
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費(fèi)的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費(fèi)開支的.有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費(fèi)、工會撥繳的經(jīng)費(fèi)、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助進(jìn)行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費(fèi)的使用也認(rèn)真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費(fèi)的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
一、xx年工會經(jīng)費(fèi)決算
1、收入方面:全年收入合計xx萬元,撥入經(jīng)費(fèi)收入x萬元,收x年度經(jīng)費(fèi)收入x萬元。
2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在中秋節(jié)(中秋月餅款)方面x元;其它支出x(注:工會銀行費(fèi)用支出)元,全年支出合計x元,
3、年終滾存經(jīng)費(fèi)有x元。(注:含x年留存經(jīng)費(fèi))
二、x年工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算
1、收入方面:截止x年x月份,交工會x元,預(yù)算x年全年收入為x元,撥入x萬元。
2、支出情況:x年:用于職工福利方面,主要開支在粽子x元,中秋節(jié)(中秋月餅款)x元;預(yù)算全年支出合x元,
本屆工會委員會x年度決算和x年度預(yù)算情況的開支有總賬、明細(xì)賬、憑證、票據(jù)。
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